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全面推动内部审计工作提质增效

时间:2024-10-31 10:45:59 来源:农商行网 作者:张春丽

  扎实做好内部审计指导监督工作,筑牢第三道防线,是确保银行运行安全、合规高效的重要环节,通过加强人才培养、优化审计流程、优化审计成果,为银行稳健发展提供有力的保障。

  加强人才培养,打造专业审计队伍。一是以培训为抓手,务实审计业务技能。定期组织内审人员参加专业培训和资格认证考试,不断更新审计人员自身的知识和技能,提高专业水平和业务能力,适应新的审计方法。二是以实践为驱动,提高审计能力。鼓励内审人员积极参与实践审计项目,通过实践锻炼提高其分析和解决问题的能力,同时注重结合和分享经验教训,形成良好的学习氛围。三是以创新为导向,提升审计质效。勇于创新,通过积极探索新的审计思路和方法,全流程进行深入分析,能够准确的发现潜在问题的严重性,提高审计工作的效率和效果。

  优化审计流程,不断探索和创新。建立完善的内审工作流程和标准操作程序,确保审计项目的规范化和一致性,积极探索和应用新的审计方法和技术,如:数据分析、信息系统审计等,通过大数据的识别、分析等对异常数据进行挖掘和分析并深入调查,准确的确定检查重点,提升审计的精准度和效率,强化审计工作的流程性。

  多项措施做优审计成果。通过制定合理的整改计划、明确责任分工、加强跟踪监督、保持良好沟通以及推动持续改进,有效的解决审计中发现的违规问题,提高整体管理水平。首先,在审计报告发文后,被审计单位及时建立违规问题台账并制定详细的整改计划,根据违规问题的属性进行分类,为确保整改工作有效进行,明确相关条线部室职责,将每项违规问题的整改措施都有明确的整改人。其次,加强审计整改交流,做好整改各环节和全流程管理,加强与被审计单位的交流沟通,强化与关联条线的问题整改研讨,通过组织召开审计整改联席会议等多种形式共同推动问题高效整改。最后,构建防范问题整改的长效机制,坚持以“整改促优化、整改促提高、整改促防范”的目标,建立问题“回头看”机制,对问题的整改进行验收并实行销号式管理,有效的推动审计整改质效。

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