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山东微山农商银行:四项举措推动内部 审计工作质效提升

时间:2024-06-24 10:33:34 来源:农商行网 作者:张昆

  今年以来,山东微山农商银行强化内审职能定位及作用发挥,坚持审计服务于全行整体工作的理念,细化措施落实执行,强化非现场应用,推动审计创新转型,全面提升内审独立性和有效性。

  一是科学制定审计工作规划。根据上级指导意见,结合本行经营特点、风险实际和管理短板弱项,有针对性的确定了年度审计工作计划、中长期审计规划并组织实施,同时加强非现场审计与现场审计联动,切实提升审计监督质效,助推全行业务持续稳健发展。

  二是精准把握审计监督重点。加大对重点领域、重点机构、重点人员的审计监督,深入揭示问题和风险,加大对经办、审查、审批等各环节履职尽责情况的审计监督力度,及时识别、预警、处置风险异常变化,推动全行不断加强内部控制,提升合规和风险管理水平。

  三是深化大数据审计运用。加大自主运行审计模型力度,结合辖内业务和风险实际有针对性的自主运行审计模型,扎实做好疑点数据核查验证工作,充分运用审计信息系统及相关业务系统做好常态化非现场监测,发现异常业务和指标异常变化及时做好预警、报告和督导处置。

  四是积极开展研究型审计。加强审计发现问题研究,定期召开专题会议,全面梳理审计发现问题,加强审计结果提炼,对审计发现的普遍性、规律性、倾向性、苗头性问题深入分析研判,抓住问题实质、探究问题根源,从制度机制、系统管控等层面提出有针对性的治本之策,提升审计价值。

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